北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会机关2021年度部门决算
日期:2022-09-15 来源:金盏国际合作服务区管委会 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据文件《中共北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》(朝编〔2020〕16号文),北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会内设4个科室,分别是办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。主要职责有:
1.贯彻执行手机彩票网金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策,以及区委、区政府的决议和决定。
2.负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划,制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划,并协调实施。
3.负责组织研究园区产业发展规划,对外宣传、招商引资、综合协调等工作,协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。
4.负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作,并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。
5.负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。
6.负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。
7.负责园区信息化建设工作。
8.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制19人,实有人数17人;事业编制0人,实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4670.48万元,比上年减少3947.46万元,下降45.81%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计1,985.23万元,比上年减少4,310.33万元,下降68.47%,其中:财政拨款收入1,983.38万元,占收入合计的99.91%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1.85万元,占收入合计的0.09%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计3,015.36万元,比上年减少2,586.30万元,下降46.17 %,其中:基本支出643.55万元,占支出合计的21.34 %;项目支出2,371.82万元,占支出合计的78.66%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,338.52万元,比上年减少2,802.87万元,下降54.52%。主要原因:根据管委会机关2021年具体实际工作开展情况,本年规划项目经费支出较上年较大幅度下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,932.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出859.34万元,占本年财政拨款支出44.47%;教育支出0.66万元,占本年财政拨款支出0.03%;科学技术支出14.25万元,占本年财政拨款支出0.74%;社会保障和就业支出374.56万元,占本年财政拨款支出19.38%;卫生健康支出45.68万元,占本年财政拨款支出2.36%;城乡社区支出637.79万元,占本年财政拨款支出33.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2021年度决算859.34万元,比2021年年初预算减少9.34万元,下降1.08%。其中:
“商贸事务”2021年度决算859.34万元,比2021年年初预算减少9.34万元,下降1.08%。主要用于主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、商务区综合运转保障经费、金盏国际合作服务区招商宣传经费、第四使馆区规划建设资料留存服务、机构运转维护费、金盏国际合作服务区宣传片等。
2.“科学技术支出”2021年度决算14.25万元,比2021年年初预算减少0.75万元,下降5.00%。其中:
“其他科学技术支出”2021年度决算14.25万元,比2021年年初预算减少0.75万元,下降5.00%。主要用于园区信息化运维服务。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算374.56万元,比2021年年初预算增加79.60万元,增长26.99%。其中:
“行政事业单位养老支出”2021年度决算58.57万元,比2021年年初预算减少12.28万元,下降17.34%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2021年度决算315.99万元,比2021年年初预算增加91.88万元,增长41.00%。主要用于功能疏解工作支出、零余额结转-第四使馆区及周边环境综合整治启动资金等。
4.“卫生健康支出”2021年度决算45.68万元,比2021年年初预算减少3.57万元,下降7.24%。其中:
“行政事业单位医疗”2021年度决算45.68万元,比2021年年初预算减少3.57万元,下降7.24%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5.“城乡社区支出”2021年度决算637.79万元,比2021年年初预算增加238.79万元,增长59.85%。其中:
“城乡社区规划与管理”2021年度决算637.79万元,比2021年年初预算增加238.79万元,增长59.85%。主要用于金盏国际合作服务区中区地质灾害评估、地名规划、交通评价、水影响评价、地形图测绘、环境评估以及招商引资宣传服务、招商工作经费等规划和招商项目。
6.“教育支出”2021年度决算0.66万元,比2021年年初预算增加0.66万元,增长100.00%。其中:
“进修及培训”2021年度决算0.66万元,比2021年年初预算增加0.66万元,增长100.00%。主要用于业务培训。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出643.55万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.46万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算5.59万元减少3.13万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年预算下达数0.000000万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.46万元,比2021年年初预算数5.36万元减少2.90万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.46万元,比2021年年初预算数5. 36万元减少2.90万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严格压缩公务用车运行维护费用。2021年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.82万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计126.32万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额315.88万元,其中:政府采购货物支出4.68万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出311.20万元。授予中小企业合同金额313.94万元,占政府采购支出总额的99.39%,其中:授予小微企业合同金额313.94万元,占政府采购支出总额的99.39%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台,价值共计50.27万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算854.66万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:
201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出;205教育支出:反映政府教育事务支出;206科学技术支出:反映科学技术方面的支出;208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出; 212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目名称
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金盏国际合作服务区规划和招商工作专项经费
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主管部门
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北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网金盏国际合作服务管理委员会机关
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项目负责人
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高昕、朱维娜
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联系电话
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84399578、84399868
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项目资金
(万元) |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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800
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736.96
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562.8
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10
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76.37%
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7
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其中:当年财政拨款
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800
|
736.96
|
562.8
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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完成专项规划编制,形成相关成果、报告;完成东区控规编制中产业研究、城市设计概念方案部分成果;积极开展招商工作,推进重点项目签约落地。
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《东坝地区规划建设方案》已通过审议,
已开展各专项规划编制,并取得初步成果;招商工作成果丰硕,引进一批重点领域企业落户园区,累计新增企业62家。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
|
得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1:开展中区水评、交评等区域评估
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区域评估阶段性成果5项
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开展园区中区水、环境、交通、地质灾害危险性及社会稳定性风险五项区域评估工作,均已取得阶段性成果。
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8
|
8
|
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||||||
指标2:开展中区竖向、地名专项规划编制
|
专项规划阶段性成果2项
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中区地名专项已编制形成阶段性成果,竖向专项规划已开展前期对接。
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3
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2.5
|
竖向专项规划存在项目开展前置条件,计划2022年开展相关工作。
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指标3:继续开展东区控规编制
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控规编制阶段性成果1项
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已与东区控规调整项目承办单位签订补充协议,解除东区控规调整技术咨询合同。
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2
|
0
|
按照《东坝地区规划建设方案》中“建设集中在园区西区和中区,加强东区的指标留白”的要求,合同已不具有继续履行或执行条件,因此停止东区控规调整规划设计工作。
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指标4:组织召开“两区”专家研讨论坛。
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论坛1项
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承办2021年全球数字经济大会——数字价值与数字贸易服务论坛
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3
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3
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指标5:制作招商推介沙盘,组建招商团队,打造金盏自贸区宣传矩阵。
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达到预期目标
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组建了中介招商团队,开展推介会12场、招商座谈160次
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2
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1
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因指挥中心没有建设,计划在指挥中心中建设的沙盘项目没有实施。下一步要科学规划项目开展时序,实现预算和项目开展匹配。
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||||||||
质量指标
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指标1:完成区域评估报告。
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区域评估阶段性成果5项
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区域评估工作已形成阶段性成果。
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5
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5
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指标2:形成竖向、地名专项规划成果
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竖向、地名规划成果共2项
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中区地名专项规划已编制形成相关规划成果,竖向专项规划已开展前期对接。
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3
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2.5
|
竖向专项规划存在项目开展前置条件,计划2022年开展相关工作。
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|||||||
指标3:完成东区控规编制中产业研究、城市设计概念方案
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东区控规成果1项
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已与东区控规调整项目承办单位签订补充协议,解除东区控规调整技术咨询合同。
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1
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0
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按照《东坝地区规划建设方案》中“建设集中在园区西区和中区,加强东区的指标留白”的要求,合同已不具有继续履行或执行条件,因此停止东区控规调整规划设计工作。
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||||||||
指标4:采取多元化手段全面拓展园区宣传渠道和范围。
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组建招商团队,制作园区宣传沙盘等
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一对一指导30家企业办理公司注册事宜
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3
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2
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因指挥中心没有建设,计划在指挥中心中建设的沙盘项目没有实施。
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指标5:组织各种形式的园区推介活动,邀请各领域专家和专业研究机构开展专项研讨研究等。
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“两区”建设论坛、组团参加服贸会、进博会等
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通过
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4
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3.5
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进博会因疫情原因我区没有参会
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时效指标
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指标1:计划3月启动中区区域评估,6-7月形成评估报告初稿,9月行成报告正式稿。
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2021年提交阶段性成果报告。
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中区区域评估工作已取得阶段性成果报告。
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5
|
5
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指标2:计划3月启动中区地名规划,5月启动竖向规划,9月完成成果编制。
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2021年9月提交阶段性成果。
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已编制形成中区地名规划方案,并报至市规自委朝阳分局进行初审。竖向专项规划已开展前期对接。
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2
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1.5
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竖向专项规划存在项目开展前置条件,计划2022年开展相关工作。
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||||||||
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指标3:计划3月启动东区控规,6月行成产业研究、城市设计概念方案
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2021年12月前初步完成东区控规。
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已与东区控规调整项目承办单位签订补充协议,解除东区控规调整技术咨询合同。
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1
|
0
|
按照《东坝地区规划建设方案》中“建设集中在园区西区和中区,加强东区的指标留白”的要求,合同已不具有继续履行或执行条件,因此停止东区控规调整规划设计工作。
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|||||||
成本指标
|
指标1:规划相关项目预算。
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650万
|
预算控制在650万元以内
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4
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4
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指标2:招商相关项目预算。
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150万
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预算控制在150万元以内
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4
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4
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1:
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指标2:
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社会效益
指标
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指标1:高标准规划金盏国际合作服务区及周边区域,实现打造第二个“三里屯”的目标。
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进度显著
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《东坝地区规划建设方案》已经北京推进国际交往中心功能建设领导小组会议审议通过。园区中区控规已编制完成,并报送至市规自委朝阳分局,启动区级编制审查工作。
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10
|
10
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指标2:
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生态效益
指标
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指标1:
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指标2:
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可持续影响指标
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指标1:以规划区域整体为工作单位,完成区域评估工作,形成中区控规成果编制的要件。
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2021年中区控规正式批复
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园区中区街区控规已编制形成,区域评估工作已取得初步成果。
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10
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9
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园区中区控规已编制完成,并报送至市规自委朝阳分局启动区级编制审查工作,将根据相关建议完善内容,加快中区控规审查进程。
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指标2:加快两区建设,改善营商环境,促进重点项目签约落地。
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1-2家项目签约落地。
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国际大数据交易有限公司、中科相变(北京)储能科技有限公司、北京菱云科技有限公司等重点项目
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10
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10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1:企业满意度
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>=95%
|
95%
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10
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10
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指标2:
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|
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总分
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100
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88
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